info Empenho
Número
01090084/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
047/2022-SCSP
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 28/09/2026
Valor Total
R$ 11.044.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14866
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 1.251,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
| Número: 565082 | Data Emissão: 01/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 1.251,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.251,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 406Q.4781.1017.5886299-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.251,95 | R$ 1.251,95 |
Cód. Liquidação: 16391
Data: 01/11/2023
Valor: R$ 28.383,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
| Número: 574764 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 28.383,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.383,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 316G.0942.2113.3509599-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 28.383,59 | R$ 28.383,59 |
Total Geral: R$ 29.635,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 22/11/2023 | 22110013 | R$ 28.383,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 26/10/2023 | 26100048 | R$ 1.251,95 | |
| Total | R$ 29.635,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2023 | 01110013 | R$ 10.364,46 |
| Total | R$ 10.364,46 | ||