info Empenho
Número
01080257/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 356,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 13/2023-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
AD23003-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.985,32
Valor Total
R$ 6.985,32
assignment Contrato
Número
12/2023-SEPLAG
Data Assinatura
29/03/2023
Vigência
29/03/2023 - 29/03/2024
Valor Total
R$ 5.309,86
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LÂMPADA, 40W, LED, TUBULAR T8, 240CM X 3CM. | R$ 33,00 | 7,000000 | R$ 231,00 |
2 | TOMADA DUPLA, 10A, EXTERNA, NA COR BRANCA. | R$ 9,00 | 5,000000 | R$ 45,00 |
3 | FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO 19MM PRETO COM 10M. | R$ 25,00 | 2,000000 | R$ 50,00 |
4 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25A 220V CURVA B. | R$ 15,20 | 2,000000 | R$ 30,40 |
Total | R$ 356,40 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13009
Data: 12/09/2023
Valor: R$ 356,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 13/2023-SEPLAG.
Número: 911 | Data Emissão: 24/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 356,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 356,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230059726794 | Chave Acesso: 23230802069397000101550010000009111010955248 | Chave Verific: 23230802069397000101550010000009111010955248 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LÂMPADA, 40W, LED, TUBULAR T8, 240CM X 3CM. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 33,00 | R$ 231,00 |
002 | FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO 19MM PRETO COM 10M. | ROLO | 2.0000 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
003 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25A 220V CURVA B. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 15,20 | R$ 30,40 |
004 | TOMADA DUPLA, 10A, EXTERNA, NA COR BRANCA. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 9,00 | R$ 45,00 |
Total Geral: R$ 356,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 13/2023-SEPLAG. | 25/09/2023 | 25090008 | R$ 356,40 | |
Total | R$ 356,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |