info Empenho
Número
01080006/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 64,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Expediente
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor referente aquisição de materiais de expediente destinados a atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22023-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2023
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 427.987,83
Valor Total
R$ 259.383,55
assignment Contrato
Número
0031/2023-SAAE
Data Assinatura
20/04/2023
Vigência
20/04/2023 - 20/04/2024
Valor Total
R$ 64,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | R$ 3,20 | 20,000000 | R$ 64,00 |
Total | R$ 64,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12771
Data: 01/09/2023
Valor: R$ 64,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor referente aquisição de materiais de expediente destinados a atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Número: 1336 | Data Emissão: 21/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 64,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 64,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230058715255 | Chave Acesso: 23230804221555000114550000000013361000133663 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 3,20 | R$ 64,00 |
Total Geral: R$ 64,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor referente aquisição de materiais de expediente destinados a atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 11/09/2023 | 11090004 | R$ 64,00 | |
Total | R$ 64,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |