info Empenho
Número
01070450/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE URBANISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2015
Valor
R$ 9.572,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 9.572,000000 | R$ 9.572,00 |
Total | R$ 9.572,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13694
Data: 04/08/2015
Valor: R$ 6.904,35
Descrição / Justificativa:
Número: 017101166 | Data Emissão: 04/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 6.904,35 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.904,35 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2550893 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 15297
Data: 01/09/2015
Valor: R$ 2.667,65
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013.
Número: 17384583 | Data Emissão: 01/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 2.667,65 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.667,65 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 130350630700015755 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 9.572,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013. | 07/10/2015 | 07100069 | R$ 2.667,65 | |
ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013. | 02/09/2015 | 02090031 | R$ 6.904,35 | |
Total | R$ 9.572,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |