info Empenho
Número
01070157/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENÇÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
Total | R$ 2.500,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12904
Data: 03/09/2024
Valor: R$ 420,63
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENÇÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 686737 | Data Emissão: 01/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 420,63 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 420,63 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 209X.6536.7082.7338899-Y | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 420,63 | R$ 420,63 |
Total Geral: R$ 420,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENÇÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/09/2024 | 13090033 | R$ 420,63 | |
Total | R$ 420,63 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO | 04/11/2024 | 04110033 | R$ 2.079,37 |
Total | R$ 2.079,37 |