info Empenho
Número
01070112/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 55.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060042 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
011/2022-GMS
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 27/09/2025
Valor Total
R$ 2.550.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 55.000,00 | 1,000000 | R$ 55.000,00 |
Total | R$ 55.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13056
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 11.054,25
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060042 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
Número: 700627 | Data Emissão: 01/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 11.054,25 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.054,25 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 902Q.5482.2816.0376199-W | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.054,25 | R$ 11.054,25 |
Cód. Liquidação: 11205
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 43.945,75
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060042 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
Número: 686703 | Data Emissão: 01/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 43.945,75 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.945,75 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 207T.4991.1741.8267299-W | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 43.945,75 | R$ 43.945,75 |
Total Geral: R$ 55.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060042 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS. | 12/09/2024 | 12090004 | R$ 11.054,25 | |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060042 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS. | 21/08/2024 | 21080021 | R$ 43.945,75 | |
Total | R$ 55.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |