info Empenho
Número
01070013/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2019
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 0,021300 | R$ 7.000,00 |
Total | R$ 7.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9048
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 2.281,24
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Número: 290075 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 2.281,24 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.281,24 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 13DB9-0DBFE | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0069 | R$ 328.682,43 | R$ 2.281,24 |
Cód. Liquidação: 10663
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 4.718,76
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Número: 302721 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 4.718,76 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.718,76 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EF5E3-722D2 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0143 | R$ 328.682,43 | R$ 4.718,76 |
Total Geral: R$ 7.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 29/08/2019 | 29080047 | R$ 4.718,76 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 26/07/2019 | 26070144 | R$ 2.281,24 | |
Total | R$ 7.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |