info Empenho
Número
01060612/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 9.919,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 0863, NAS LOCALIDADES DE FAZ. MIRADOR/JUREMA/BOM JESUS/MACARANGIBE/TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*97.793-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
212/2018-SME
Data Assinatura
01/10/2018
Vigência
01/10/2018 - 01/01/2024
Valor Total
R$ 674.068,05
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,99 | 1.656,000000 | R$ 9.919,44 |
Total | R$ 9.919,44 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10967
Data: 26/07/2023
Valor: R$ 9.272,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 0863, NAS LOCALIDADES DE FAZ. MIRADOR/JUREMA/BOM JESUS/MACARANGIBE/TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 96 | Data Emissão: 26/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 9.272,52 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.272,52 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1548.0000 | R$ 5,99 | R$ 9.272,52 |
Total Geral: R$ 9.272,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 0863, NAS LOCALIDADES DE FAZ. MIRADOR/JUREMA/BOM JESUS/MACARANGIBE/TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 11/08/2023 | 11080077 | R$ 9.272,52 | |
Total | R$ 9.272,52 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2023 | 01080084 | R$ 646,92 |
Total | R$ 646,92 |