info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01060147/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/06/2021
                Valor
                    R$ 432,40
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS                                                                 
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    13.150.780/0001-06
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE114/20-SEGET
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        18/11/2020
                    Data Publicação
                        30/09/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 626.968,16
                    Valor Total
                        R$ 402.170,25
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        017/2021-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        28/04/2021
                    Vigência
                        28/04/2021 - 27/04/2022
                    Valor Total
                        R$ 2.629,40
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | R$ 5,17 | 40,000000 | R$ 206,80 | 
| 2 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | R$ 0,93 | 50,000000 | R$ 46,50 | 
| 3 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 5,93 | 10,000000 | R$ 59,30 | 
| 4 | SACO PLÁSTICO P/LIXO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPAC. 30 LITROS, RESISTENTE, MEDINDO APROX. 59X62CM. PCT C/10 UND | R$ 5,99 | 20,000000 | R$ 119,80 | 
| Total | R$ 432,40 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 19223
                                                            Data: 28/10/2021
                                                            Valor: R$ 373,10
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
                                                        | Número: 6296 | Data Emissão: 28/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 373,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 373,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210070752009 | Chave Acesso: 23211013150780000106550010000062961666531320 | Chave Verific: 23211013150780000106550010000062961666531320 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | UNIDADE | 50.0000 | R$ 0,93 | R$ 46,50 | 
| 002 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 5,17 | R$ 206,80 | 
| 003 | SACO PLÁSTICO P/LIXO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPAC. 30 LITROS, RESISTENTE, MEDINDO APROX. 59X62CM. PCT C/10 UND | PACOTE | 20.0000 | R$ 5,99 | R$ 119,80 | 
                                            Total Geral: R$ 373,10                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS | 12/11/2021 | 12110063 | R$ 373,10 | |
| Total | R$ 373,10 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120182 | R$ 59,30 | 
| Total | R$ 59,30 | ||
 
                        