info Empenho
Número
01040472/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2022
Valor
R$ 7.586,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 04030033 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0332/2021-SMS
Data Assinatura
26/08/2021
Vigência
26/08/2021 - 25/08/2022
Valor Total
R$ 1.909.800,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 7.586,52 1,000000 R$ 7.586,52
Total R$ 7.586,52

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5960
Data: 22/04/2022
Valor: R$ 7.586,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 04030033 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 1865948 Data Emissão: 01/04/2022 Doc. Ref.: 202204 Valor Bruto: R$ 7.586,52
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.586,52
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 N° do CGF do Emitente: 10517900 UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: b715d914 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 7.586,52 R$ 7.586,52
Total Geral: R$ 7.586,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 04030033 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 13/05/2022 13050088   R$ 7.586,52
Total R$ 7.586,52
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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