info Empenho
Número
01040362/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 9.810,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 234/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.892.706/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22059-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/01/2023
Data Publicação
22/07/2022
Valor Estimado
R$ 377.883,00
Valor Total
R$ 247.310,00
assignment Contrato
Número
0234/2023-SMS
Data Assinatura
29/09/2023
Vigência
02/10/2023 - 01/10/2024
Valor Total
R$ 19.620,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE 250ML A 300 ML. | R$ 1,09 | 9.000,000000 | R$ 9.810,00 |
Total | R$ 9.810,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7366
Data: 07/06/2024
Valor: R$ 9.810,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 234/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 2798 | Data Emissão: 17/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 9.810,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.810,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PB | |
Nº do Protocolo de Autorização: 225240001544933 | Chave Acesso: 25240517892706000108550010000027981000047718 | Chave Verific: 25240517892706000108550010000027981000047718 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE 250ML A 300 ML. | UNIDADE | 9000.0000 | R$ 1,09 | R$ 9.810,00 |
Total Geral: R$ 9.810,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 234/2023 E PMS 2022-2025. | 19/07/2024 | 19070019 | R$ 9.810,00 | |
Total | R$ 9.810,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |