info Empenho
Número
01040205/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 15.727,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-159.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-159
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 1.038.008,40

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TRANSPORTE ESCOLAR R$ 188.728,80 0,083300 R$ 15.727,40
Total R$ 15.727,40

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
5776 EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-159. 20/05/2019 253   R$ 14.359,80
Total R$ 14.359,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-159. 31/05/2019 31050107   R$ 14.359,80
Total R$ 14.359,80
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 03/06/2019 03060039 R$ 1.367,60
Total R$ 1.367,60
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