info Empenho
Número
01040130/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 04030011 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
003/2023-GMS
Data Assinatura
14/07/2023
Vigência
14/07/2023 - 14/07/2026
Valor Total
R$ 1.080.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 2.500,00 1,000000 R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5769
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 764,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 04030011 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS.
Número: 646874 Data Emissão: 01/05/2024 Doc. Ref.: 202405 Valor Bruto: R$ 764,68
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 764,68
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 322Q.8289.7216.2146299-R Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 764,68 R$ 764,68
Cód. Liquidação: 8342
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 748,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 04030011 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS.
Número: 660862 Data Emissão: 01/06/2024 Doc. Ref.: 202406 Valor Bruto: R$ 748,15
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 748,15
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 123R.4478.7022.0328299-S Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 748,15 R$ 748,15
Total Geral: R$ 1.512,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 04030011 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS. 04/07/2024 04070017   R$ 748,15
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 04030011 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS. 29/05/2024 29050028   R$ 764,68
Total R$ 1.512,83
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. 03/06/2024 03060203 R$ 987,17
Total R$ 987,17
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