info Empenho
Número
01040115/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 7.141,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVW 2326-CE, NA ROTA DE TORRE DA EMBRATEL/ CACHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 157/2018--SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*15.543-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
157/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 342.792,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,75 | 1.242,000000 | R$ 7.141,50 |
Total | R$ 7.141,50 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
5189 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVW 2326-CE, NA ROTA DE TORRE DA EMBRATEL/ CACHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 157/2018--SME. | 16/05/2019 | 113 | R$ 6.520,50 | |
Total | R$ 6.520,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVW 2326-CE, NA ROTA DE TORRE DA EMBRATEL/ CACHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 157/2018--SME. | 31/05/2019 | 31050126 | R$ 6.520,50 | |
Total | R$ 6.520,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060005 | R$ 621,00 |
Total | R$ 621,00 |