info Empenho
Número
01040031/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2016
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DOS EMPENHOS N°01020200 N°01030293 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CEREST, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5735
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 2.063,67
Descrição / Justificativa:
Número: 19980672 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 2.063,67 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.063,67 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43035063070015755T00019980672003275066 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 7849
Data: 02/06/2016
Valor: R$ 8.063,74
Descrição / Justificativa:
Número: 20363590 | Data Emissão: 02/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 8.063,74 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.063,74 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-t00020363590/003364582 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 10321
Data: 04/07/2016
Valor: R$ 4.872,59
Descrição / Justificativa:
Número: 20707950 | Data Emissão: 04/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 4.872,59 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.872,59 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00020707950003459666 | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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O COMPLEMENTO DO EMPENHO DOS EMPENHOS N°01020200 N°01030293 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CEREST, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. | 03/08/2016 | 03080043 | R$ 4.872,59 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DOS EMPENHOS N°01020200 N°01030293 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CEREST, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. | 07/07/2016 | 07070149 | R$ 8.063,74 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DOS EMPENHOS N°01020200 N°01030293 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CEREST, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. | 02/06/2016 | 02060076 | R$ 2.063,67 | |
Total | R$ 15.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |