info Empenho
Número
01030829/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 957,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DA VIGILANCIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 291/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
0291/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
09/11/2023 - 08/11/2024
Valor Total
R$ 10.848,40

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 COLA, BRANCA, LIQUIDA, COM BICO DOSADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 90G, À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, CAIXA COM 12 UNIDADES. R$ 19,14 50,000000 R$ 957,00
Total R$ 957,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7214
Data: 04/06/2024
Valor: R$ 957,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DA VIGILANCIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 291/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Número: 5795 Data Emissão: 30/04/2024 Doc. Ref.: 202404 Valor Bruto: R$ 957,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 957,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 135240900170430 Chave Acesso: 35240426193511000160550010000057951092091436 Chave Verific: 35240426193511000160550010000057951092091436 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 COLA, BRANCA, LIQUIDA, COM BICO DOSADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 90G, À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA 50.0000 R$ 19,14 R$ 957,00
Total Geral: R$ 957,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DA VIGILANCIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 291/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 17/07/2024 17070075   R$ 957,00
Total R$ 957,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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