info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01030784/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/03/2024
                Valor
                    R$ 4.275,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
                Centro de Custo
                    DIETAS ESPECIAIS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 240/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    18.545.564/0001-75
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23013-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        25/07/2023
                    Data Publicação
                        25/01/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 1.226.354,30
                    Valor Total
                        R$ 748.947,04
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0240/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        19/10/2023
                    Vigência
                        19/10/2023 - 18/10/2024
                    Valor Total
                        R$ 46.748,40
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPLEMENTO DE PROBIÓTICOS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, REGULADOR DAS FUNÇÕES DO TRATO GASTROINTESTINAL. | R$ 9,25 | 300,000000 | R$ 2.775,00 | 
| 2 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO COM FÓRMULA HIPERPROTEICA (20G DE PROTEÍNA EM 200ML), ACRESCIDO DE PROLINA OU ARGININA EM SUA COMPOSIÇÃO. | R$ 15,00 | 100,000000 | R$ 1.500,00 | 
| Total | R$ 4.275,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4617
                                                            Data: 25/04/2024
                                                            Valor: R$ 4.275,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 240/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
                                                        | Número: 7231 | Data Emissão: 22/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 4.275,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.275,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 53031 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240033408056 | Chave Acesso: 23240418545564000175550010000072311000818250 | Chave Verific: 23240418545564000175550010000072311000818250 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUPLEMENTO DE PROBIÓTICOS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, REGULADOR DAS FUNÇÕES DO TRATO GASTROINTESTINAL. | SACHE | 300.0000 | R$ 9,25 | R$ 2.775,00 | 
| 002 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO COM FÓRMULA HIPERPROTEICA (20G DE PROTEÍNA EM 200ML), ACRESCIDO DE PROLINA OU ARGININA EM SUA COMPOSIÇÃO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 | 
                                            Total Geral: R$ 4.275,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 240/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 05/06/2024 | 05060058 | R$ 4.275,00 | |
| Total | R$ 4.275,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        