info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01030285/2022
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/03/2022
                Valor
                    R$ 91,16
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA 
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    37.990.239/0001-66
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE140/21-SEPLA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        10/11/2021
                    Data Publicação
                        14/09/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 246.842,46
                    Valor Total
                        R$ 149.445,31
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        021/2022-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        24/02/2022
                    Vigência
                        24/02/2022 - 24/02/2023
                    Valor Total
                        R$ 2.392,94
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 4,000000 | R$ 31,24 | 
| 2 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 8,000000 | R$ 59,92 | 
| Total | R$ 91,16 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5842
                                                            Data: 02/05/2022
                                                            Valor: R$ 91,16
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
                                                        | Número: 1247 | Data Emissão: 02/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 91,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 91,16 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220026109135 | Chave Acesso: 23220537990239000166550010000012471080520232 | Chave Verific: 23220537990239000166550010000012471080520232 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 8.0000 | R$ 7,49 | R$ 59,92 | 
| 002 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 4.0000 | R$ 7,81 | R$ 31,24 | 
                                            Total Geral: R$ 91,16                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 09/06/2022 | 09060029 | R$ 91,16 | |
| Total | R$ 91,16 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        