info Empenho
Número
01030203/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 8.040,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ORE-5164, NAS LOCALIDADES DE SANHARÃO/FAZENDA PEREIRA/ ALTO ALEGRE BEIRA DA LINHA / MORENO / BOA VISTA / TORTO (MANHÃ/TARDE) PP004/2019
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.496.663/0001-00
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0638/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 749.070,38
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TORTO I | R$ 4,37 | 1.840,000000 | R$ 8.040,80 |
Total | R$ 8.040,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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4836 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ORE-5164, NAS LOCALIDADES DE SANHARÃO/FAZENDA PEREIRA/ ALTO ALEGRE BEIRA DA LINHA / MORENO / BOA VISTA / TORTO (MANHÃ/TARDE) PP004/2019 | 17/04/2024 | 43 | R$ 6.834,68 | |
Total | R$ 6.834,68 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ORE-5164, NAS LOCALIDADES DE SANHARÃO/FAZENDA PEREIRA/ ALTO ALEGRE BEIRA DA LINHA / MORENO / BOA VISTA / TORTO (MANHÃ/TARDE) PP004/2019 | 09/05/2024 | 09050053 | R$ 6.834,68 | |
Total | R$ 6.834,68 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050011 | R$ 1.206,12 |
Total | R$ 1.206,12 |