info Empenho
Número
01030075/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 81,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
021/2022-AMA
Data Assinatura
15/02/2022
Vigência
15/02/2022 - 15/02/2023
Valor Total
R$ 81,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | R$ 5,00 | 5,000000 | R$ 25,00 |
2 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 2,80 | 20,000000 | R$ 56,00 |
Total | R$ 81,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3063
Data: 16/03/2022
Valor: R$ 81,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
Número: 7015 | Data Emissão: 16/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 81,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81,00 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220015614165 | Chave Acesso: 23220303562872000131550010000070151479525063 | Chave Verific: 23-2203-03.562.872/0001-31-55-001-000.007.015-147. | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 20.0000 | R$ 2,80 | R$ 56,00 |
002 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
Total Geral: R$ 81,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 24/03/2022 | 24030244 | R$ 81,00 | |
Total | R$ 81,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |