info Empenho
Número
01020831/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010812 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
010/2021-SEDHAS
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 23/05/2022
Valor Total
R$ 143.750,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 25.000,00 1,000000 R$ 25.000,00
Total R$ 25.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2968
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 17.388,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010812 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS.
Número: 1846701 Data Emissão: 01/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 17.388,34
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 17.388,34
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2022 N° do CGF do Emitente: 10517900 UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: a9b67aee Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 17.388,34 R$ 17.388,34
Cód. Liquidação: 4135
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 7.611,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010812 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS.
Número: 1865906 Data Emissão: 01/04/2022 Doc. Ref.: 202204 Valor Bruto: R$ 7.611,66
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.611,66
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 N° do CGF do Emitente: 10517900 UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: fa66853d Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 7.611,66 R$ 7.611,66
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010812 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. 20/04/2022 20040152   R$ 7.611,66
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010812 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. 07/04/2022 07040003   R$ 17.388,34
Total R$ 25.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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