info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01020665/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/02/2022
                Valor
                    R$ 16.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010734/2022 face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    34.028.316/0010-02
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP018/21-SEGET
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        03/03/2021
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 189.468,00
                    Valor Total
                        R$ 189.468,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        001/2021-SEPLAG
                    Data Assinatura
                        23/03/2021
                    Vigência
                        23/03/2021 - 22/03/2022
                    Valor Total
                        R$ 208.414,80
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, AQUISIÇÕES DE PRODUTOS, ENCOMENDAS NACIONAIS - SEDEX E PAC - ENCOMENDA 0 (ENC 2.0). | R$ 16.000,00 | 1,000000 | R$ 16.000,00 | 
| Total | R$ 16.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2463
                                                            Data: 07/03/2022
                                                            Valor: R$ 10.428,63
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010734/2022 face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.428,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.428,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 10.428,63                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010734/2022 face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais. | 16/03/2022 | 16030101 | R$ 10.428,63 | |
| Total | R$ 10.428,63 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/03/2022 | 23030006 | R$ 5.571,37 | 
| Total | R$ 5.571,37 | ||
 
                        