info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01020574/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/02/2024
                Valor
                    R$ 333,10
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE LIMPEZA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - SACO PARA LIXO- DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    40.764.896/0001-08
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22031-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        26/04/2023
                    Data Publicação
                        01/08/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 1.082.987,55
                    Valor Total
                        R$ 390.060,32
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        35/2023-SEPLAG
                    Data Assinatura
                        12/06/2023
                    Vigência
                        12/06/2023 - 12/06/2024
                    Valor Total
                        R$ 2.498,25
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 33,31 | 10,000000 | R$ 333,10 | 
| Total | R$ 333,10 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5194
                                                            Data: 01/04/2024
                                                            Valor: R$ 333,10
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - SACO PARA LIXO- DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA
                                                        | Número: 21548 | Data Emissão: 21/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 333,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 333,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324240007069865 | Chave Acesso: 24240340764896000108550010000215481385587624 | Chave Verific: 24240340764896000108550010000215481385587624 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 10.0000 | R$ 33,31 | R$ 333,10 | 
                                            Total Geral: R$ 333,10                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - SACO PARA LIXO- DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA | 29/05/2024 | 29050029 | R$ 333,10 | |
| Total | R$ 333,10 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        