info Empenho
Número
01020518/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 7.401,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 208/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.065.614/0001-38
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0208/2022-SMS
Data Assinatura
08/06/2022
Vigência
08/06/2022 - 07/06/2023
Valor Total
R$ 60.504,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²). | R$ 49,34 | 150,000000 | R$ 7.401,00 |
Total | R$ 7.401,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4926
Data: 19/04/2023
Valor: R$ 5.032,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 208/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 226271 | Data Emissão: 10/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 5.032,68 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.032,68 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
Nº do Protocolo de Autorização: 152236176622838 | Chave Acesso: 52230406065614000138550010002262711232280260 | Chave Verific: 52230406065614000138550010002262711232280260 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²). | UNIDADE | 102.0000 | R$ 49,34 | R$ 5.032,68 |
Cód. Liquidação: 7596
Data: 07/06/2023
Valor: R$ 2.368,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 208/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 232560 | Data Emissão: 26/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 2.368,32 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.368,32 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
Nº do Protocolo de Autorização: 152236327614008 | Chave Acesso: 52230506065614000138550010002325601232344294 | Chave Verific: 52230506065614000138550010002325601232344294 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²). | UNIDADE | 48.0000 | R$ 49,34 | R$ 2.368,32 |
Total Geral: R$ 7.401,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 208/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/08/2023 | 01080050 | R$ 2.368,32 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 208/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/06/2023 | 22060087 | R$ 5.032,68 | |
Total | R$ 7.401,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |