info Empenho
Número
01020516/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 39.825,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 293/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.530.912/0001-94
library_books Licitação
Número
DP22014-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 442.500,00
Valor Total
R$ 442.500,00
assignment Contrato
Número
0293/2022-SMS
Data Assinatura
03/08/2022
Vigência
03/08/2022 - 02/08/2023
Valor Total
R$ 442.500,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO ANTISSEPTICO 70%, USO DOMESTICO EM GERAL. FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 8,85 | 4.500,000000 | R$ 39.825,00 |
Total | R$ 39.825,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2939
Data: 16/03/2023
Valor: R$ 39.825,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 293/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 44027 | Data Emissão: 16/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 39.825,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.825,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 94596 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230018253431 | Chave Acesso: 23230328530912000194550010000440271229131612 | Chave Verific: 23230328530912000194550010000440271229131612 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO ANTISSEPTICO 70%, USO DOMESTICO EM GERAL. FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 4500.0000 | R$ 8,85 | R$ 39.825,00 |
Total Geral: R$ 39.825,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 293/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/04/2023 | 26040067 | R$ 39.825,00 | |
Total | R$ 39.825,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |