info Empenho
Número
01020457/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 27.585,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF- PE23002 SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
0196/2023-SME
Data Assinatura
19/12/2023
Vigência
19/12/2023 - 19/12/2024
Valor Total
R$ 27.585,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA, CAIXA COM 12 CORES. | R$ 9,14 | 1.500,000000 | R$ 13.710,00 |
2 | BALÃO EM LATEX LISO N° 9. PACOTE COM 50 UNIDADES. | R$ 9,25 | 1.500,000000 | R$ 13.875,00 |
Total | R$ 27.585,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3904
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 13.875,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF- PE23002 SEPLAG.
Número: 49812 | Data Emissão: 04/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 13.875,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.875,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323240027680525 | Chave Acesso: 23240400466084000153550010000498121851736251 | Chave Verific: 23240400466084000153550010000498121851736251 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BALÃO EM LATEX LISO N° 9. PACOTE COM 50 UNIDADES. | PACOTE | 1500.0000 | R$ 9,25 | R$ 13.875,00 |
Cód. Liquidação: 3728
Data: 05/04/2024
Valor: R$ 13.710,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF- PE23002 SEPLAG.
Número: 49719 | Data Emissão: 26/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 13.710,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.710,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323240025158937 | Chave Acesso: 23240300466084000153550010000497191612153338 | Chave Verific: 23240300466084000153550010000497191612153338 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA, CAIXA COM 12 CORES. | CAIXA | 1500.0000 | R$ 9,14 | R$ 13.710,00 |
Total Geral: R$ 27.585,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF- PE23002 SEPLAG. | 16/05/2024 | 16050030 | R$ 13.875,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF- PE23002 SEPLAG. | 02/05/2024 | 02050014 | R$ 13.710,00 | |
Total | R$ 27.585,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |