info Empenho
Número
01020318/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 2.576,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CARRINHOS COLETORES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22030-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/07/2023
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 852.446,32
Valor Total
R$ 653.276,96
assignment Contrato
Número
0050/2023-STDE
Data Assinatura
25/09/2023
Vigência
25/09/2023 - 25/09/2024
Valor Total
R$ 14.144,01

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. R$ 200,00 2,000000 R$ 400,00
2 FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. R$ 323,00 1,000000 R$ 323,00
3 FIO NYLON DE 3MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 232 METROS DE FIO, DO TIPO QUADRADO. R$ 200,00 1,000000 R$ 200,00
4 CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. R$ 665,00 2,000000 R$ 1.330,00
5 FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. R$ 323,00 1,000000 R$ 323,00
Total R$ 2.576,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2195
Data: 29/02/2024
Valor: R$ 2.576,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CARRINHOS COLETORES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE.
Número: 958 Data Emissão: 29/02/2024 Doc. Ref.: 202402 Valor Bruto: R$ 2.576,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.576,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 29/02/2024 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323240017342091 Chave Acesso: 23240202069397000101550010000009581011042587 Chave Verific: 23240202069397000101550010000009581011042587 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. ROLO 2.0000 R$ 200,00 R$ 400,00
002 FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. ROLO 1.0000 R$ 323,00 R$ 323,00
003 FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. ROLO 1.0000 R$ 323,00 R$ 323,00
004 FIO NYLON DE 3MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 232 METROS DE FIO, DO TIPO QUADRADO. ROLO 1.0000 R$ 200,00 R$ 200,00
005 CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. UNIDADE 2.0000 R$ 665,00 R$ 1.330,00
Total Geral: R$ 2.576,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CARRINHOS COLETORES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. 21/03/2024 21030019   R$ 2.576,00
Total R$ 2.576,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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