info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01020210/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/02/2022
                Valor
                    R$ 110.000,00
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
                Programa Atividade
                    VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO                                      
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Obra de restauro do Museu Dom José, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 0003/2020-SEUMA, TP nº038/2019-SEUMA/CPL.
                Função
                    Cultura
                Subfunção
                    Patrimônio Histórico,  Artístico e Arqueológico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    04.929.389/0001-05
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        038/2019-SEUMA
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Data Homologação
                        14/01/2020
                    Data Publicação
                        10/10/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 2.332.640,51
                    Valor Total
                        R$ 2.035.905,39
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0003/2020-SEUMA
                    Data Assinatura
                        17/01/2020
                    Vigência
                        07/02/2020 - 15/01/2026
                    Valor Total
                        R$ 3.455.448,30
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 110.000,00 | 1,000000 | R$ 110.000,00 | 
| Total | R$ 110.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9957
                                                            Data: 06/07/2022
                                                            Valor: R$ 50.693,32
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Obra de restauro do Museu Dom José, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 0003/2020-SEUMA, TP nº038/2019-SEUMA/CPL.
                                                        | Número: 305 | Data Emissão: 06/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 50.693,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.693,32 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5zkt9vhl7 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 50.693,32 | R$ 50.693,32 | 
Cód. Liquidação: 9959
                                                            Data: 06/07/2022
                                                            Valor: R$ 38.781,97
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Obra de restauro do Museu Dom José, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 0003/2020-SEUMA, TP nº038/2019-SEUMA/CPL.
                                                        | Número: 306 | Data Emissão: 06/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 38.781,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.781,97 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: te7iagqvs | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 38.781,97 | R$ 38.781,97 | 
                                            Total Geral: R$ 89.475,29                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Obra de restauro do Museu Dom José, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 0003/2020-SEUMA, TP nº038/2019-SEUMA/CPL. | 25/07/2022 | 25070017 | R$ 38.781,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Obra de restauro do Museu Dom José, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 0003/2020-SEUMA, TP nº038/2019-SEUMA/CPL. | 25/07/2022 | 25070014 | R$ 50.693,32 | |
| Total | R$ 89.475,29 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/11/2022 | 28110172 | R$ 20.524,71 | 
| Total | R$ 20.524,71 | ||