info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01020163/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/02/2018
                Valor
                    R$ 2.628,60
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    11.896.538/0001-42
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE041/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/11/2016
                    Data Publicação
                        21/11/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 1.471.546,29
                    Valor Total
                        R$ 0,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        12201712
                    Data Assinatura
                        23/02/2017
                    Vigência
                        23/03/2017 - 23/03/2018
                    Valor Total
                        R$ 24.264,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML | R$ 0,67 | 3.900,000000 | R$ 2.628,60 | 
| Total | R$ 2.628,60 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3414
                                                            Data: 12/03/2018
                                                            Valor: R$ 2.608,38
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 15888 | Data Emissão: 12/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 2.608,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1829578559 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.608,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131182865971239 | Chave Acesso: 31180311896538000142550010001058881986642258 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                            Total Geral: R$ 2.608,38                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 13/04/2018 | 13040036 | R$ 2.608,38 | |
| Total | R$ 2.608,38 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| FATOR EMBALAGEM NAO FRACIONADO | 02/10/2018 | 02100042 | R$ 20,22 | 
| Total | R$ 20,22 | ||
 
                        