info Empenho
Número
01020097/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 36,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos cras Mimi Marinho, Regina Justa, Dom Jose, Irmã Oswalda, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:046/2023, Licitação:pe22029.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
046/2023-SEDHAS
Data Assinatura
10/07/2023
Vigência
10/07/2023 - 10/07/2024
Valor Total
R$ 3.347,51

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. R$ 10.000,00 2,000000 R$ 20.000,00
2 VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . R$ 1,20 30,000000 R$ 36,00
Total R$ 36,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3589
Data: 02/04/2024
Valor: R$ 36,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos cras Mimi Marinho, Regina Justa, Dom Jose, Irmã Oswalda, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:046/2023, Licitação:pe22029.
Número: 8517 Data Emissão: 01/04/2024 Doc. Ref.: 202404 Valor Bruto: R$ 36,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 36,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323240026616360 Chave Acesso: 23240413150780000106550010000085171352304266 Chave Verific: 23240413150780000106550010000085171352304266 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . UNIDADE 30.0000 R$ 1,20 R$ 36,00
Cód. Liquidação: 90023
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEDHAS, ALMOXARIFADO E MIMI MARINHO INTERNA E EXTERNA. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO MUNICIPAL.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 1.000,00
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.000,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 1.036,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos cras Mimi Marinho, Regina Justa, Dom Jose, Irmã Oswalda, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:046/2023, Licitação:pe22029. 18/04/2024 18040008   R$ 36,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEDHAS, ALMOXARIFADO E MIMI MARINHO INTERNA E EXTERNA. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO MUNICIPAL. 08/01/2024 11190123   R$ 1.000,00
Total R$ 1.036,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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