info Empenho
Número
31100013/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
31/10/2019
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE 170/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
0001/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 215.276,09
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1,00 | 30.000,000000 | R$ 30.000,00 |
Total | R$ 30.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15806
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 6.964,47
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE 170/2018.
Número: 338688 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 6.964,47 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.964,47 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4853B-72F06 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 6964.4700 | R$ 1,00 | R$ 6.964,47 |
Cód. Liquidação: 17524
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 14.248,43
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE 170/2018.
Número: 349483 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 14.248,43 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.248,43 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BF68C-F7DB8 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 14248.4300 | R$ 1,00 | R$ 14.248,43 |
Cód. Liquidação: 19193
Data: 31/12/2019
Valor: R$ 8.787,10
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE 170/2018.
Número: 359768 | Data Emissão: 31/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 8.787,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.787,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 69D30-9D3D5 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 8787.1000 | R$ 1,00 | R$ 8.787,10 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE 170/2018. | 30/12/2019 | 30120069 | R$ 14.248,43 | |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE 170/2018. | 22/11/2019 | 22110093 | R$ 6.964,47 | |
Total | R$ 21.212,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 8.787,10 |
Total | R$ 8.787,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE 170/2018. | 24/01/2020 | 24010016 | R$ 8.787,10 |
Total | R$ 8.787,10 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |