info Empenho
Número
31080022/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/08/2020
Valor
R$ 2.397,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE 345 REFEICOES (TIPO II) PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE N°0319/2019.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.103.521/0001-03
library_books Licitação
Número
142/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2019
Data Publicação
29/08/2019
Valor Estimado
R$ 756.240,00
Valor Total
R$ 403.300,00
assignment Contrato
Número
0319/2019-SAUDE
Data Assinatura
20/12/2019
Vigência
20/12/2019 - 19/12/2020
Valor Total
R$ 314.320,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO II (QUENTINHA): COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: CARN... | R$ 6,95 | 345,000000 | R$ 2.397,75 |
Total | R$ 2.397,75 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10077
Data: 22/09/2020
Valor: R$ 2.397,75
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE 345 REFEICOES (TIPO II) PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE N°0319/2019.
Número: 118 | Data Emissão: 18/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 2.397,75 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.397,75 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200054689653 | Chave Acesso: 23200925103521000103550010000001181044640518 | Chave Verific: 2320092510352100010355001000001181044640518 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO II (QUENTINHA): COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: CARN... | UNIDADE | 345.0000 | R$ 6,95 | R$ 2.397,75 |
Total Geral: R$ 2.397,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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O FORNECIMENTO DE 345 REFEICOES (TIPO II) PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE N°0319/2019. | 29/09/2020 | 29090027 | R$ 2.397,75 | |
Total | R$ 2.397,75 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |