info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    31080010/2021
                Unidade Orçamentária
                    AGÊNCIA  MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    31/08/2021
                Valor
                    R$ 686,00
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    REVITALIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS                                       
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA) PARA USO DESTA AGÊNCIA, NO PRÉDIO PRINCIPAL, ANEXOS E ÁREA AFINS, DE ACORDO COM O CONTRATO 33/2021 E LICITAÇÃO PE 114/20-SEGET E SEUS ANEXOS
                Função
                    Gestão Ambiental
                Subfunção
                    Preservação  e Conservação  Ambiental
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE114/20-SEGET
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        18/11/2020
                    Data Publicação
                        30/09/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 626.968,16
                    Valor Total
                        R$ 402.170,25
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        033/2021-AMA
                    Data Assinatura
                        02/08/2021
                    Vigência
                        02/08/2021 - 02/08/2022
                    Valor Total
                        R$ 686,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE DE 30L. | R$ 46,00 | 5,000000 | R$ 230,00 | 
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 1,20 | 30,000000 | R$ 36,00 | 
| 3 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 60CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO DE 120CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 | 
| 4 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | R$ 34,00 | 10,000000 | R$ 340,00 | 
| Total | R$ 686,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 17027
                                                            Data: 30/09/2021
                                                            Valor: R$ 686,00
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA) PARA USO DESTA AGÊNCIA, NO PRÉDIO PRINCIPAL, ANEXOS E ÁREA AFINS, DE ACORDO COM O CONTRATO 33/2021 E LICITAÇÃO PE 114/20-SEGET E SEUS ANEXOS
                                                        | Número: 6294 | Data Emissão: 30/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 686,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 686,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210063413091 | Chave Acesso: 23210903562872000131550010000062941717027065 | Chave Verific: 23210903562872000131550010000062941717027065 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE DE 30L. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 46,00 | R$ 230,00 | 
| 002 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 30.0000 | R$ 1,20 | R$ 36,00 | 
| 003 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 34,00 | R$ 340,00 | 
| 004 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 60CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO DE 120CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 8,00 | R$ 80,00 | 
                                            Total Geral: R$ 686,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA) PARA USO DESTA AGÊNCIA, NO PRÉDIO PRINCIPAL, ANEXOS E ÁREA AFINS, DE ACORDO COM O CONTRATO 33/2021 E LICITAÇÃO PE 114/20-SEGET E SEUS ANEXOS | 28/10/2021 | 28100123 | R$ 686,00 | |
| Total | R$ 686,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        