info Empenho
Número
31070020/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 322,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2017 DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
026/2017
Data Assinatura
01/10/2017
Vigência
01/10/2017 - 01/10/2018
Valor Total
R$ 4.909,41
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 40,000000 | R$ 16,80 |
2 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 8,000000 | R$ 5,60 |
3 | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML | R$ 4,22 | 15,000000 | R$ 63,30 |
4 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 20,000000 | R$ 94,00 |
5 | SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML | R$ 7,16 | 20,000000 | R$ 143,20 |
Total | R$ 322,90 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9690
Data: 09/08/2018
Valor: R$ 322,90
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2017 DO GABINETE DO PREFEITO.
Número: 3276 | Data Emissão: 09/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 322,90 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 322,90 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180048823998 | Chave Acesso: 23180810616533000156550010000032761727074239 | Chave Verific: 23-1808-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.276-172. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 322,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 29/08/2018 | 29080033 | R$ 322,90 | |
Total | R$ 322,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |