info Empenho
Número
31070019/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 264,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2017 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 029/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
025/2017-GP
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/10/2018
Valor Total
R$ 6.358,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 20,000000 | R$ 51,40 |
2 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 30,000000 | R$ 106,50 |
3 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 8,000000 | R$ 31,20 |
4 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 10,000000 | R$ 75,40 |
Total | R$ 264,50 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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10277 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2017 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 029/2017. | 22/08/2018 | 4336 | R$ 264,50 | |
Total | R$ 264,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2017 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 029/2017. | 06/09/2018 | 06090028 | R$ 264,50 | |
Total | R$ 264,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |