info Empenho
Número
31050057/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/05/2019
Valor
R$ 597,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.055.987/0001-90
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
103/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 23/04/2020
Valor Total
R$ 26.887,70
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | HD SATA III 1TB 7200RPM SEAGATE | R$ 298,75 | 2,000000 | R$ 597,50 |
Total | R$ 597,50 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8425
Data: 27/06/2019
Valor: R$ 597,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 9524 | Data Emissão: 18/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 597,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 84045383 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 597,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141190107243790 | Chave Acesso: 41190607055987000190550010000095241000299591 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | HD SATA III 1TB 7200RPM SEAGATE | UNIDADE | 2.0000 | R$ 298,75 | R$ 597,50 |
Total Geral: R$ 597,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/07/2019 | 19070262 | R$ 597,50 | |
Total | R$ 597,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |