info Empenho
Número
31050023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/05/2021
Valor
R$ 471,25
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0151/2021-SMS
Data Assinatura
21/05/2021
Vigência
21/05/2021 - 20/05/2022
Valor Total
R$ 1.413,75
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | QUADRO BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS 120 X 90 CM, MOLDURA DE ALUMÍNIO. | R$ 94,25 | 5,000000 | R$ 471,25 |
Total | R$ 471,25 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18833
Data: 20/10/2021
Valor: R$ 471,25
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 4812 | Data Emissão: 15/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 471,25 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 471,25 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210067311132 | Chave Acesso: 23211005696303000104550010000048121500048121 | Chave Verific: 23211005696303000104550010000048121500048121 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | QUADRO BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS 120 X 90 CM, MOLDURA DE ALUMÍNIO. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 94,25 | R$ 471,25 |
Total Geral: R$ 471,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/12/2021 | 08120063 | R$ 471,25 | |
Total | R$ 471,25 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |