info Empenho
Número
31010021/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2017
Valor
R$ 25.655,04
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, SENDO 192 H DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER O ATERRO SANITARIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 011/2015.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.971.694/0001-16
library_books Licitação
Número
PP011/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2015
Data Publicação
27/01/2015
Valor Estimado
R$ 1.363.641,89
Valor Total
R$ 1.849.684,96
assignment Contrato
Número
0112015-2
Data Assinatura
26/02/2015
Vigência
26/02/2015 - 03/04/2019
Valor Total
R$ 883.495,45
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESCARIFICADOR | R$ 133,62 | 192,000000 | R$ 25.655,04 |
Total | R$ 25.655,04 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 745
Data: 24/02/2017
Valor: R$ 25.655,04
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, SENDO 192 H DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER O ATERRO SANITARIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 011/2015.
Número: 107 | Data Emissão: 24/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 25.655,04 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.655,04 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 27100 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: RGB8CKG1 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 25.655,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, SENDO 192 H DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER O ATERRO SANITARIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 011/2015. | 24/02/2017 | 24020018 | R$ 25.655,04 | |
Total | R$ 25.655,04 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |