info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    31010020/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    31/01/2020
                Valor
                    R$ 722,28
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA                                         
                Centro de Custo
                    MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    04.162.170/0001-23
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE078/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        22/08/2019
                    Data Publicação
                        21/06/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 89.820,00
                    Valor Total
                        R$ 50.642,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0257/2019-SAUDE
                    Data Assinatura
                        30/09/2019
                    Vigência
                        30/09/2019 - 29/09/2020
                    Valor Total
                        R$ 7.222,80
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70% FR 100 ML | R$ 66,60 | 3,000000 | R$ 199,80 | 
| 2 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% FR 100 ML | R$ 67,50 | 3,000000 | R$ 202,50 | 
| 3 | PODOFILINA 25% FR 100ML | R$ 106,66 | 3,000000 | R$ 319,98 | 
| Total | R$ 722,28 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2476
                                                            Data: 09/03/2020
                                                            Valor: R$ 722,28
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
                                                        | Número: 7207 | Data Emissão: 19/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 722,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 26337758 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 722,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135200141448483 | Chave Acesso: 35200204162170000123550010000072071000022583 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70% FR 100 ML | FRASCO 100 MILILITRO | 3.0000 | R$ 66,60 | R$ 199,80 | 
| 002 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% FR 100 ML | FRASCO 100 MILILITRO | 3.0000 | R$ 67,50 | R$ 202,50 | 
| 003 | PODOFILINA 25% FR 100ML | FRASCO 100 MILILITRO | 3.0000 | R$ 106,66 | R$ 319,98 | 
                                            Total Geral: R$ 722,28                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 06/05/2020 | 06050032 | R$ 722,28 | |
| Total | R$ 722,28 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||