info Empenho
Número
31010015/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2020
Valor
R$ 2.824,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.130.979/0001-79
library_books Licitação
Número
PE021/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2019
Data Publicação
11/03/2019
Valor Estimado
R$ 1.134.974,40
Valor Total
R$ 644.523,60
assignment Contrato
Número
0158/2019-SMS
Data Assinatura
28/06/2019
Vigência
28/06/2019 - 27/06/2020
Valor Total
R$ 108.072,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGULHA DESCARTAVEL, BIANGULADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CONECTOR, CODIFICADO | R$ 0,06 | 20.000,000000 | R$ 1.200,00 |
2 | AGULHA DESCARTAVEL, 20X5,5, CANULA ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETA | R$ 0,07 | 23.200,000000 | R$ 1.624,00 |
Total | R$ 2.824,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2127
Data: 05/03/2020
Valor: R$ 2.824,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2018 A 2021.
Número: 3164 | Data Emissão: 13/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 2.824,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 26211513 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.824,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 1494 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 143200028412995 | Chave Acesso: 43200227130979000179550010000031641966987177 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AGULHA DESCARTAVEL, BIANGULADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CONECTOR, CODIFICADO | UNIDADE | 20000.0000 | R$ 0,06 | R$ 1.200,00 |
002 | AGULHA DESCARTAVEL, 20X5,5, CANULA ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETA | UNIDADE | 23200.0000 | R$ 0,07 | R$ 1.624,00 |
Total Geral: R$ 2.824,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2018 A 2021. | 24/04/2020 | 24040036 | R$ 2.824,00 | |
Total | R$ 2.824,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |