info Empenho
Número
30090008/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
30/09/2021
Valor
R$ 850,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO UGP - PRODESOL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Tarifas Bancárias | R$ 850,00 | 1,000000 | R$ 850,00 |
Total | R$ 850,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
21008 | Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL | 03/11/2021 | R$ 734,98 | ||
Total | R$ 734,98 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL | 03/11/2021 | 03110431 | R$ 734,98 | |
Total | R$ 734,98 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120018 | R$ 115,02 |
Total | R$ 115,02 |