info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    30040190/2019
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    30/04/2019
                Valor
                    R$ 1.389,48
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REFERENTE À AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR), PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    14.373.576/0001-09
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE090/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        29/05/2018
                    Data Publicação
                        09/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 256.388,40
                    Valor Total
                        R$ 170.063,62
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        2018010802/2018
                    Data Assinatura
                        06/08/2018
                    Vigência
                        06/08/2018 - 06/08/2019
                    Valor Total
                        R$ 6.396,72
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 120,000000 | R$ 204,00 | 
| 2 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 222,000000 | R$ 1.185,48 | 
| Total | R$ 1.389,48 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5057
                                                            Data: 09/05/2019
                                                            Valor: R$ 1.389,48
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE À AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR), PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
                                                        | Número: 1666 | Data Emissão: 09/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.389,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.389,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190028912772 | Chave Acesso: 23190514373576000109550150000016660000016667 | Chave Verific: 23-1905-14.373.576/0001-09-55-015-000.001.666-000. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 120.0000 | R$ 1,70 | R$ 204,00 | 
| 002 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 222.0000 | R$ 5,34 | R$ 1.185,48 | 
                                            Total Geral: R$ 1.389,48                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR), PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 31/05/2019 | 31050004 | R$ 1.389,48 | |
| Total | R$ 1.389,48 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        