info Empenho
Número
30040040/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 1.421,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
314/2018-SMS
Data Assinatura
20/11/2018
Vigência
22/11/2018 - 21/11/2019
Valor Total
R$ 86.274,83
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | IODOPOVIDONA SOL. AQUOSA A 10% (1% DE IODO ATIVO) | R$ 23,69 | 60,000000 | R$ 1.421,55 |
Total | R$ 1.421,55 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5352
Data: 06/05/2019
Valor: R$ 1.421,55
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 7951 | Data Emissão: 06/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.421,55 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.421,55 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190002813122 | Chave Acesso: 23190520301535000100550010000079511000079513 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | IODOPOVIDONA SOL. AQUOSA A 10% (1% DE IODO ATIVO) | LITRO | 60.0000 | R$ 23,69 | R$ 1.421,55 |
Total Geral: R$ 1.421,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/06/2019 | 07060106 | R$ 1.421,55 | |
Total | R$ 1.421,55 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |