info Empenho
Número
30040028/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 3.072,41
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
281/2018-SMS
Data Assinatura
08/10/2018
Vigência
08/10/2018 - 07/10/2019
Valor Total
R$ 214.818,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PREDINISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML | R$ 7,32 | 300,000000 | R$ 2.195,97 |
2 | LORATADINA 1MG/ML XAROPE FR C/ 100ML | R$ 2,19 | 400,000000 | R$ 876,44 |
Total | R$ 3.072,41 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7354
Data: 10/06/2019
Valor: R$ 876,44
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 7950 | Data Emissão: 06/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 876,44 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 876,44 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190028129373 | Chave Acesso: 23190520301535000100550010000079501000079508 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LORATADINA 1MG/ML XAROPE FR C/ 100ML | UNIDADE | 400.0000 | R$ 2,19 | R$ 876,44 |
Cód. Liquidação: 10540
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 2.195,97
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 9357 | Data Emissão: 30/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 2.195,97 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.195,97 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190048805167 | Chave Acesso: 23190720301535000100550010000093571000093572 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PREDINISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML | UNIDADE | 300.0000 | R$ 7,32 | R$ 2.195,97 |
Total Geral: R$ 3.072,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100094 | R$ 2.195,97 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060237 | R$ 876,44 | |
Total | R$ 3.072,41 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |