info Empenho
Número
30010026/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
30/01/2025
Valor
R$ 21.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.480.740/0001-06
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 21.000,00 | 1,000000 | R$ 21.000,00 |
| Total | R$ 21.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 711
Data: 30/01/2025
Valor: R$ 10.317,67
Descrição / Justificativa: PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.317,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.317,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 10.317,67 | R$ 10.317,67 |
Cód. Liquidação: 1518
Data: 28/02/2025
Valor: R$ 10.398,00
Descrição / Justificativa: PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.398,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.398,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 10.398,00 | R$ 10.398,00 |
Cód. Liquidação: 3364
Data: 28/03/2025
Valor: R$ 284,33
Descrição / Justificativa: PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 284,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 284,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 284,33 | R$ 284,33 |
Total Geral: R$ 21.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 28/02/2025 | 28020300 | R$ 10.398,00 | |
| PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 28/03/2025 | 28030210 | R$ 284,33 | |
| PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 02/05/2025 | 02050095 | R$ 10.317,67 | |
| Total | R$ 21.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||