info Empenho
Número
29120009/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/12/2023
Valor
R$ 29.611,03
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 29.611,03 | 1,000000 | R$ 29.611,03 |
Total | R$ 29.611,03 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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20609 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 29/12/2023 | R$ 29.611,03 | ||
Total | R$ 29.611,03 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 29.611,03 |
Total | R$ 29.611,03 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 05/03/2024 | 05030047 | R$ 29.611,03 |
Total | R$ 29.611,03 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |