info Empenho
Número
29090008/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/09/2016
Valor
R$ 17.459,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PP063/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/06/2016
Data Publicação
17/05/2016
Valor Estimado
R$ 23.310,53
Valor Total
R$ 23.000,00
assignment Contrato
Número
063201602
Data Assinatura
12/07/2016
Vigência
12/07/2016 - 12/07/2017
Valor Total
R$ 23.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BASE PARA CREME NÃO IONICA | R$ 106,80 | 100,000000 | R$ 10.680,00 |
2 | ESSÊNCIA DE BAUNILHA ALIMENTICIA FR C/1000ML | R$ 105,00 | 4,000000 | R$ 420,00 |
3 | GLICERINA BIDESTILADA | R$ 36,00 | 5,000000 | R$ 180,00 |
4 | SALICILATO DE METILA | R$ 100,00 | 2,000000 | R$ 200,00 |
5 | EXTRATO SECO DE VALERIANA | R$ 211,00 | 1,000000 | R$ 211,00 |
6 | LAURIL SULFATO DE SODIO | R$ 150,00 | 4,000000 | R$ 600,00 |
7 | DIETANOLAMINA DE ACIDO GRAXO DE CÔCO | R$ 62,00 | 5,000000 | R$ 310,00 |
8 | LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO | R$ 43,00 | 25,000000 | R$ 1.075,00 |
9 | PAPAINA | R$ 810,00 | 1,000000 | R$ 810,00 |
10 | PROPILENOGLICOL | R$ 80,00 | 3,000000 | R$ 240,00 |
11 | MENTOL | R$ 600,00 | 2,000000 | R$ 1.200,00 |
12 | CÂNFORA | R$ 100,00 | 2,000000 | R$ 200,00 |
13 | EXTRATO SECO DE MARACUJÁ (PASSIFLORA INCARNATA) | R$ 122,50 | 2,000000 | R$ 245,00 |
14 | CARBOPOL 940 | R$ 320,00 | 2,000000 | R$ 640,00 |
15 | SILICONE VOLATIL (CICLOMETHICONE) | R$ 112,00 | 4,000000 | R$ 448,00 |
Total | R$ 17.459,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18521
Data: 31/10/2016
Valor: R$ 3.265,00
Descrição / Justificativa:
Número: 10017 | Data Emissão: 31/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 3.265,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.265,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160063076388 | Chave Acesso: 23161041654740000129550010000100171000100178 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ESSÊNCIA DE BAUNILHA ALIMENTICIA FR C/1000ML | LITRO | 4.0000 | R$ 105,00 | R$ 420,00 |
002 | GLICERINA BIDESTILADA | LITRO | 5.0000 | R$ 36,00 | R$ 180,00 |
003 | SALICILATO DE METILA | LITRO | 2.0000 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
004 | DIETANOLAMINA DE ACIDO GRAXO DE CÔCO | LITRO | 5.0000 | R$ 62,00 | R$ 310,00 |
005 | LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO | LITRO | 25.0000 | R$ 43,00 | R$ 1.075,00 |
006 | PROPILENOGLICOL | LITRO | 3.0000 | R$ 80,00 | R$ 240,00 |
007 | CÂNFORA | KILOGRAMA | 2.0000 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
008 | CARBOPOL 940 | KILOGRAMA | 2.0000 | R$ 320,00 | R$ 640,00 |
Cód. Liquidação: 20976
Data: 01/12/2016
Valor: R$ 2.256,00
Descrição / Justificativa:
Número: 10234 | Data Emissão: 01/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 2.256,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.256,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160070033536 | Chave Acesso: 23161241654740000129550010000102341000102340 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | EXTRATO SECO DE VALERIANA | KILOGRAMA | 1.0000 | R$ 211,00 | R$ 211,00 |
002 | LAURIL SULFATO DE SODIO | KILOGRAMA | 4.0000 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
003 | MENTOL | KILOGRAMA | 2.0000 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
004 | EXTRATO SECO DE MARACUJÁ (PASSIFLORA INCARNATA) | KILOGRAMA | 2.0000 | R$ 122,50 | R$ 245,00 |
Cód. Liquidação: 22294
Data: 19/12/2016
Valor: R$ 11.128,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 10323 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 11.128,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.128,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160073943339 | Chave Acesso: 23161241654740000129550010000103231000103232 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BASE PARA CREME NÃO IONICA | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 106,80 | R$ 10.680,00 |
002 | SILICONE VOLATIL (CICLOMETHICONE) | LITRO | 4.0000 | R$ 112,00 | R$ 448,00 |
Total Geral: R$ 16.649,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/12/2016 | 29120187 | R$ 11.128,00 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120072 | R$ 3.265,00 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120071 | R$ 2.256,00 | |
Total | R$ 16.649,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 810,00 |
Total | R$ 810,00 |