info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    29090007/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    29/09/2016
                Valor
                    R$ 3.320,80
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    05.964.983/0001-08
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE001/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        30/08/2016
                    Data Publicação
                        02/03/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 1.337.909,77
                    Valor Total
                        R$ 386.832,30
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0012016122
                    Data Assinatura
                        31/08/2016
                    Vigência
                        31/08/2016 - 31/08/2017
                    Valor Total
                        R$ 7.569,60
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS Nº 5-0 45CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA CFE PROPOSTA | R$ 25,95 | 20,000000 | R$ 519,00 | 
| 2 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS NO 2-0 45 CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA DE PONTA TRIANG. CFE.PROP. | R$ 25,50 | 10,000000 | R$ 255,00 | 
| 3 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM EXTENSÃO Nº 5 | R$ 1,16 | 300,000000 | R$ 348,00 | 
| 4 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO COM MASCARA, COPO, E EXTENSÃO DE 1,6M | R$ 6,17 | 100,000000 | R$ 617,00 | 
| 5 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL COM MASCARA, COPO, E EXTENSÃO DE 1,6M | R$ 6,17 | 100,000000 | R$ 617,00 | 
| 6 | AGULHA PARA ACUMPUTURA 0,25 X 40MM EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 32,16 | 30,000000 | R$ 964,80 | 
| Total | R$ 3.320,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 20235
                                                            Data: 17/11/2016
                                                            Valor: R$ 3.320,80
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 3223 | Data Emissão: 17/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 3.320,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.320,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160066571825 | Chave Acesso: 23161105964983000108550010000032231000032236 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS Nº 5-0 45CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA CFE PROPOSTA | CAIXA | 20.0000 | R$ 25,95 | R$ 519,00 | 
| 002 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS NO 2-0 45 CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA DE PONTA TRIANG. CFE.PROP. | CAIXA | 10.0000 | R$ 25,50 | R$ 255,00 | 
| 003 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM EXTENSÃO Nº 5 | UNIDADE | 300.0000 | R$ 1,16 | R$ 348,00 | 
| 004 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO COM MASCARA, COPO, E EXTENSÃO DE 1,6M | KIT | 100.0000 | R$ 6,17 | R$ 617,00 | 
| 005 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL COM MASCARA, COPO, E EXTENSÃO DE 1,6M | KIT | 100.0000 | R$ 6,17 | R$ 617,00 | 
| 006 | AGULHA PARA ACUMPUTURA 0,25 X 40MM EM AÇO INOXIDAVEL | CAIXA | 30.0000 | R$ 32,16 | R$ 964,80 | 
                                            Total Geral: R$ 3.320,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.320,80 | 
| Total | R$ 3.320,80 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030023 | R$ 3.320,80 | 
| Total | R$ 3.320,80 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        