info Empenho
Número
29080014/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
29/08/2017
Valor
R$ 601,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 08290003/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
005/2017-SECOG
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 9.603,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 60,000000 | R$ 601,20 |
Total | R$ 601,20 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9608
Data: 31/08/2017
Valor: R$ 601,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 08290003/2017
Número: 2129 | Data Emissão: 31/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 601,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 601,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170051960262 | Chave Acesso: 23170810616533000156550010000021290000021298 | Chave Verific: 23-1708-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.129-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 601,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 08290003/2017 | 29/09/2017 | 29090016 | R$ 601,20 | |
Total | R$ 601,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |