info Empenho
Número
29080014/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
29/08/2017
Valor
R$ 601,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 08290003/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
005/2017-SECOG
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 9.603,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 60,000000 | R$ 601,20 |
Total | R$ 601,20 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
9608 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 08290003/2017 | 31/08/2017 | 2129 | R$ 601,20 | |
Total | R$ 601,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 08290003/2017 | 29/09/2017 | 29090016 | R$ 601,20 | |
Total | R$ 601,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |