info Empenho
Número
29050016/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
29/05/2025
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Rec. Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2024 E PMS 2022-2025, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0022-86
library_books Licitação
Número
PE23051-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.093.926,00
Valor Total
R$ 1.068.987,75
assignment Contrato
Número
0132/2024-SMS
Data Assinatura
02/07/2024
Vigência
09/07/2024 - 08/07/2025
Valor Total
R$ 45.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PROMETAZINA, 25MG. | R$ 0,10 | 150.000,000000 | R$ 15.000,00 |
Total | R$ 15.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8641
Data: 26/06/2025
Valor: R$ 15.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2024 E PMS 2022-2025, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.
Número: 706232 | Data Emissão: 13/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 15.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135251611881198 | Chave Acesso: 35250644734671002286550100007062321784482247 | Chave Verific: 35250644734671/002286550100007062321784482247 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PROMETAZINA, 25MG. | COMPRIMIDO | 150000.0000 | R$ 0,10 | R$ 15.000,00 |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |